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小規(guī)模納稅人繳稅

小規(guī)模納稅人一定要按3%交增值稅?不一定! 公司視頻課程

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醉薇

關(guān)注

我們都知道,一般納稅人的稅率都比較復(fù)雜,小規(guī)模納稅人的征收率則相對(duì)方便很多。

但是,小規(guī)模納稅人就都是按照按3%來(lái)交增值稅嗎?

不一定!

1

什么是小規(guī)模納稅人

我們先來(lái)了解一下,什么是小規(guī)模納稅人。

小規(guī)模納稅人是指年銷售額在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以下,并且會(huì)計(jì)核算不健全,不能按規(guī)定報(bào)送會(huì)計(jì)資料,實(shí)行簡(jiǎn)易辦法征收增值稅的納稅人。

所稱會(huì)計(jì)核算不健全是指不能正確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納稅額。

小規(guī)模納稅人適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,其應(yīng)納稅額指按照銷售額和增值稅征收率計(jì)算的增值稅額。

2

不同的業(yè)務(wù)類型來(lái)適用不同的征收率

最開始我們提到,小規(guī)模納稅人不一定都是按照3%來(lái)交增值稅的。

那么,什么情況適用不同的稅率呢?

1、 小規(guī)模納稅人增值稅征收率為3%,財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局另有規(guī)定的除外。

2、小規(guī)模納稅人(除其他個(gè)人外)銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),減按2%的征收率征收增值稅。

3、小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)等,可以選擇差額征收,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。

4、小規(guī)模納稅人銷售、出租不動(dòng)產(chǎn)的征收率為5%。

接下來(lái),我們來(lái)一一解讀這些政策。

3%與2%的征收率

我們知道,有時(shí)候因?yàn)榻?jīng)營(yíng)需要,會(huì)置換掉原來(lái)的固定資產(chǎn),比如汽車、設(shè)備等等。而這個(gè)時(shí)候,是可以享受減按2%的征收率的。

小規(guī)模納稅人在(除其他個(gè)人外)銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),是可以減按2%的征收率征收增值稅的。

提供勞務(wù)派遣服務(wù)可選擇差額征收

小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。

小規(guī)模納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)應(yīng)按規(guī)定繳納增值稅

很多小規(guī)模納稅人,為了經(jīng)營(yíng)需要,會(huì)更換經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所,因此會(huì)出租原有的不動(dòng)產(chǎn),這個(gè)時(shí)候,就適用5%的征收率。

1、單位和個(gè)體工商戶出租不動(dòng)產(chǎn)(不含個(gè)體工商戶出租住房),按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額。個(gè)體工商戶出租住房,按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額。

2.其他個(gè)人出租不動(dòng)產(chǎn)(不含住房)按照5%的征收率計(jì)算應(yīng)納稅額,向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管地稅機(jī)關(guān)申報(bào)納稅,其他個(gè)人出租住房按照5%的征收率減按1.5%計(jì)算應(yīng)納稅額,向不動(dòng)產(chǎn)所在地主管地稅機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。

你還不知道?這些小規(guī)模納稅人都可以自開專票了! 推廣視頻課程

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海瑤

關(guān)注

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作為小規(guī)模納稅人的你,是否遇到過(guò)客戶要求開增值稅專用發(fā)票而開不出來(lái)的尷尬?

@某會(huì)計(jì)(小規(guī)模納稅人):悲劇了!對(duì)方公司是一般納稅人,要我們開增值稅專用發(fā)票!咋開啊?

小規(guī)模納稅人就不能開增值稅專用發(fā)票了嗎?

看專家怎么解釋的↓↓↓

增值稅專用發(fā)票的用途

要問(wèn):為什么小規(guī)模納稅人不能自開增值稅專用發(fā)票?

你首先需要知道,增值稅專用發(fā)票是什么?它又有什么用途。

1、什么是增值稅專用發(fā)票?

①只限于增值稅一般納稅人領(lǐng)購(gòu)使用;

②既作為納稅人反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的重要會(huì)計(jì)憑證又是兼記銷貨方納稅義務(wù)和購(gòu)貨方進(jìn)項(xiàng)稅額的合法證明

③是增值稅計(jì)算和管理中重要的決定性的合法的專用發(fā)票。

2、和增值稅普通發(fā)票的區(qū)別

區(qū)別在于:取得發(fā)票的納稅人是否可以依法抵扣購(gòu)貨進(jìn)項(xiàng)稅額。

對(duì)于增值稅專用發(fā)票,購(gòu)貨方可以憑抵扣聯(lián),依法申報(bào)認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,而普通發(fā)票,購(gòu)貨方不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),就是:

專用發(fā)票對(duì)方拿去可以當(dāng)錢再用(少交稅);

普通發(fā)票對(duì)方拿去只能記賬抵成本用。

小規(guī)模納稅人納稅

那,小規(guī)模納稅人為什么不能自開增值稅專用發(fā)票呢?

因?yàn)樾∫?guī)模納稅人增值稅的繳納和增值稅一般納稅人是有區(qū)別的。

小規(guī)模納稅人

增值稅稅率為3%,即增值稅納稅額=收入*3%

增值稅一般納稅人

當(dāng)期應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額。

其中,銷項(xiàng)稅額=銷售額×稅率;

進(jìn)項(xiàng)稅額=購(gòu)入貨物或接受勞務(wù)金額(不含增值稅)×稅率。

具體稅率參考下表↓↓↓

(圖改自 中國(guó)會(huì)計(jì)視野)

增值稅專用發(fā)票可直接抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,對(duì)于增值稅一般納稅人來(lái)說(shuō),這是錢啊!

可對(duì)小規(guī)模納稅人來(lái)說(shuō),又不能抵扣,并沒(méi)有什么卵用……當(dāng)然,小規(guī)模納稅人也并不屬于增值稅專用發(fā)票的開票范圍。

所以,也干脆別開了吧(笑)。

小規(guī)模納稅人如何取得專票?

有人說(shuō):你說(shuō)不開就不開啊?別人要我能怎么辦?我也很絕望?。?!

(圖自:重慶國(guó)稅)

如果對(duì)方公司是增值稅一般納稅人,需要開具增值稅專用發(fā)票的話,怎么辦?

專家

《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》第五十四條規(guī)定,小規(guī)模納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為,購(gòu)買方索取增值稅專用發(fā)票的,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)代開。

PS:小規(guī)模納稅人代開增值稅專用發(fā)票征收率為3%,對(duì)方公司也只能抵扣3%,但自己公司不能抵扣。

當(dāng)然,找稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅專用發(fā)票是要交稅的!

如果你說(shuō):我的營(yíng)業(yè)額還沒(méi)到起征點(diǎn),代開繳稅不是多花錢了嗎?

專家

別急!小規(guī)模納稅人月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)的,當(dāng)期因代開增值稅專用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)已經(jīng)繳納的稅款,在專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。

這些小規(guī)模納稅人可以自開專票!

網(wǎng)絡(luò)用戶008:

大冬天的天天跑國(guó)稅代開,我要崩潰啦!

其實(shí)也不是所有的小規(guī)模納稅人都不能自開發(fā)票。這些是可以的:

1、建筑業(yè)

2、鑒證咨詢業(yè)

3、住宿業(yè)

以上三個(gè)行業(yè)月銷售額超過(guò)3萬(wàn)元(或季銷售額超過(guò)9萬(wàn)元)的小規(guī)模納稅人,可通過(guò)自開增值稅專用發(fā)票。不用再找主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)除外)。

本文為大叔說(shuō)會(huì)計(jì)原創(chuàng)首發(fā),作者:西瓜太郎。如需引用或轉(zhuǎn)載,請(qǐng)留言授權(quán),并務(wù)必在文首注明以上信息。

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